第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院是一所融醫(yī)療、預(yù)防,、教學(xué),、科研、工傷急救,、保健,、康復(fù)為一體的由濱海新區(qū)政府主辦的綜合性二級甲等醫(yī)院,是全國百姓放心示范醫(yī)院,、中國基層胸痛中心,、國家愛嬰醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院,、天津市大港區(qū)康復(fù)醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院,、天津市大港區(qū)白內(nèi)障復(fù)明扶貧定點(diǎn)醫(yī)院等。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)13個職能科室。
第二部分 2022年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四,、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注:以上決算公開表均作為附表,,附于決算公開說明文檔后。
十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度收入,、支出決算總計533,315,208.19元,,與2021年度相比,收,、支總計各增加16,164,120.28元,增長3.13%,,主要原因是:2022年受疫情影響降低,事業(yè)收入增加,;按疫情防控要求追加項(xiàng)目支出用于定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)、發(fā)熱門診的進(jìn)一步基建改造及設(shè)備投入,。
二,、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度本年收入合計531,517,670.19元,,與2021年度相比增加44,260,688.10元主要原因是:2022年受疫情影響降低,事業(yè)收入增加,;按疫情防控要求追加用于定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)、發(fā)熱門診的進(jìn)一步基建改造及設(shè)備購置的投入,。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入88,037,158.96元,占16.56%,;事業(yè)收入442,464,981.99元,占83.25%,;其他收入1,015,529.24元,占0.19%,。
三,、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度本年支出合計530,560,627.20元,,與2021年度相比增加15,182,912.29元,主要原因是:按疫情防控要求追加項(xiàng)目支出用于定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū),、發(fā)熱門診的進(jìn)一步基建改造及設(shè)備投入,,追加項(xiàng)目支出用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目必要支出。其中:基本支出491,688,532.97元,,占92.67%,;項(xiàng)目支出38,872,094.23元,占7.33%,。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度財政撥款收入,、支出決算總計88,037,158.96元,與2021年度相比,,財政撥款收,、支總計各增加30,127,860.18元,,增長52.03%,主要原因是:2022年追加預(yù)算用于對定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)的基建改造項(xiàng)目,、應(yīng)對疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目以及重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的投入。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計88,037,158.96元,,占本年支出合計的16.59%,與2021年度相比,,增加30,127,860.18元,,增長52.03%,,主要原因是:2022年追加預(yù)算用于對定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)的基建改造項(xiàng)目、應(yīng)對疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目以及重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的投入,。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出88,037,158.96元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出88,037,158.96元,,占100.00%。
(三)具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為49,900,000.00元,,支出決算為88,037,158.96元,完成年初預(yù)算的176.43%,。其中:
1. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))年初預(yù)算為 49,900,000.00元,支出決算為78,790,621.61元,,完成年初預(yù)算的 157.90%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算對發(fā)熱門診進(jìn)一步基建改造及設(shè)備投入,。
2. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算151,820.00元,,支出決算為151,820.00元,,完成追加預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算完成既定的基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出,。
3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算為1,850,864.00元,,支出決算為1,850,864.00元,,完成追加預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為追加預(yù)算完成既定肺癌篩查、艾滋病防控,、智慧化預(yù)防接種門診建設(shè)、慢病防治工作等重大公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出,。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算為7,001,237.35元,,支出決算為7,001,237.35元,完成追加預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算對新冠病毒核酸檢測“應(yīng)檢盡檢”既往費(fèi)用退費(fèi)以及按照疫情防控要求對定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)基建改造及購置與疫情防控相關(guān)的設(shè)備。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,,追加預(yù)算為242616.00元,支出決算為242616.00元,,完成追加預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算完成兒童先天性疾病篩查與救助,、慢病,、結(jié)核病防治,、預(yù)防性體檢等其他既定的公共衛(wèi)生項(xiàng)目支付必要支出,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計49,483,403.43元,,與2021年度相比減少4,648,823.57元,,主要原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整,,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。其中:人員經(jīng)費(fèi)49,481,428.93元,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,;公用經(jīng)費(fèi)1,974.50元,,主要包括差旅費(fèi)。
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,,支出決算0.00元,與2022年預(yù)算相比持平,;較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0元,,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平,;較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國(境)費(fèi),。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個,出國0人次,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平,;較上年持平,。其中:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平,;較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。截至2022年12月31日,使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平,;較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費(fèi),。2022年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,,支出決算0.00元,,預(yù)算相比持平,;較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi),。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,,0人次,;其中,外事接待0批次,,0人次。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一,、政府采購支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年政府采購支出總額98,194,911.60元,,其中:政府采購貨物支出74,922,155.60元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出23,272,756.00元。授予中小企業(yè)合同金額98,194,911.60元,,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額89,855,977.58元,,占政府采購支出總額的91.51%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日,,天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院共有車輛19輛,其中:其他用車19輛,,其他用車主要包括救護(hù)車及廂式貨車等。單價100萬元以上的設(shè)備16臺(套),。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度已對18個項(xiàng)目開展績效自評,涉及金額 38,553,755.53元,,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,,不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。