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醫(yī)聯(lián)體年度預(yù)決算

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天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門決算

發(fā)布:瀏覽量:時間:2023-09-27 15:20

 

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度

部門決算

 

 

  

 

第一部分  .............................................................................. 1

一、主要職責................................................................................. 1

二,、機構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部門決算表.................................................... 2

一,、收入支出決算總表................................................................. 2

二、收入決算表(按功能分類列示)......................................... 2

三,、收入決算表(按單位列示)................................................. 2

四,、支出決算表............................................................................. 2

五、財政撥款收入支出決算總表................................................. 2

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..................................... 2

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................. 2

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表......................... 2

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表..................... 2

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............. 2

十一,、項目支出決算表................................................................. 2

  十二,、關(guān)于空表的說明................................................................. 3

第三部分  2022年度部門決算情況說明........................................ 4

一、收支決算總體情況說明......................................................... 4

二,、收入決算情況說明................................................................. 4

三,、支出決算情況說明................................................................. 4

四、財政撥款收支決算總體情況說明......................................... 5

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......................... 5

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................. 7

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明..................... 7

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明................. 7

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明. 7

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明................................................. 9

十一,、政府采購支出情況說明..................................................... 9

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 9

十三、預(yù)算績效情況說明............................................................. 9

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明......................................................................................................... 9

第四部分  名詞解釋...................................................................... 10


 

第一部分 

 

一、主要職責

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院是一所融醫(yī)療、預(yù)防,、教學(xué),、科研、工傷急救,、保健,、康復(fù)為一體的由濱海新區(qū)政府主辦的綜合性二級甲等醫(yī)院,是全國百姓放心示范醫(yī)院,、中國基層胸痛中心,、國家愛嬰醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院,、天津市大港區(qū)康復(fù)醫(yī)療定點醫(yī)院,、天津市大港區(qū)白內(nèi)障復(fù)明扶貧定點醫(yī)院等。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)13個職能科室,。

 

 第二部分  2022年度部門決算表

 

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表(按功能分類列示)》

三,、《收入決算表(按單位列示)》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

    注:以上決算公開表均作為附表,,附于決算公開說明文檔后。


        十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

 

 

 第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度收入、支出決算總計533,315,208.19元,,與2021年度相比,,收、支總計各增加16,164,120.28元,,增長3.13%,,主要原因是:2022年受疫情影響降低,,事業(yè)收入增加;疫情防控要求追加項目支出用于定點醫(yī)院病區(qū),、發(fā)熱門診的進一步基建改造及設(shè)備投入,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度本年收入合計531,517,670.19元,,與2021年度相比增加44,260,688.10主要原因是:2022年受疫情影響降低,,事業(yè)收入增加;疫情防控要求追加用于定點醫(yī)院病區(qū),、發(fā)熱門診的進一步基建改造及設(shè)備購置的投入,。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入88,037,158.96元,占16.56%,;事業(yè)收入442,464,981.99元,,占83.25%;其他收入1,015,529.24元,,占0.19%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度本年支出合計530,560,627.20元,,與2021年度相比增加15,182,912.29元,,主要原因是:疫情防控要求追加項目支出用于定點醫(yī)院病區(qū)、發(fā)熱門診的進一步基建改造及設(shè)備投入,,追加項目支出用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目必要支出,。其中:基本支出491,688,532.97元,,占92.67%,;項目支出38,872,094.23元,占7.33%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度財政撥款收入、支出決算總計88,037,158.96元,,與2021年度相比,,財政撥款收、支總計各增加30,127,860.18元,,增長52.03%,,主要原因是:2022年追加預(yù)算用于對定點醫(yī)院病區(qū)的基建改造項目、應(yīng)對疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目以及重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的投入,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出88,037,158.96元,占本年支出合計的16.59%,,與2021年度相比,,增加30,127,860.18元,增長52.03%主要原因是:2022年追加預(yù)算用于對定點醫(yī)院病區(qū)的基建改造項目,、應(yīng)對疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目以及重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的投入,。

(二)支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出88,037,158.96元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出88,037,158.96元,,占100.00%,。

(三)具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為49,900,000.00元,支出決算為88,037,158.96元,,完成年初預(yù)算的176.43%,。其中:

1. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)年初預(yù)算為 49,900,000.00元,支出決算為78,790,621.61元,,完成年初預(yù)算的 157.90%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算發(fā)熱門診進一步基建改造及設(shè)備投入

2. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)年初預(yù)算為0.00元,,追加預(yù)算151,820.00元,,支出決算為151,820.00元,完成追加預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算完成既定的基本公衛(wèi)服務(wù)項目支付必要支出,。

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算為1,850,864.00元,,支出決算為1,850,864.00元,,完成追加預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為追加預(yù)算完成既定肺癌篩查,、艾滋病防控,、智慧化預(yù)防接種門診建設(shè)、慢病防治工作等重大公衛(wèi)服務(wù)項目支付必要支出,。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)年初預(yù)算為0.00元,,追加預(yù)算為7,001,237.35元,支出決算為7,001,237.35元,,完成追加預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算對新冠病毒核酸檢測“應(yīng)檢盡檢”既往費用退費以及按照疫情防控要求對定點醫(yī)院病區(qū)基建改造及購置與疫情防控相關(guān)的設(shè)備。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)年初預(yù)算為0.00元,,追加預(yù)算為242616.00元,,支出決算為242616.00元,完成追加預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算完成兒童先天性疾病篩查與救助,、慢病、結(jié)核病防治,、預(yù)防性體檢等其他既定的公共衛(wèi)生項目支付必要支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計49,483,403.43元,,與2021年度相比減少4,648,823.57元,主要原因是:本年度人員經(jīng)費結(jié)構(gòu)調(diào)整,,導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。其中:人員經(jīng)費49,481,428.93元,,主要包括基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出;公用經(jīng)費1,974.50元,,主要包括差旅費,。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

(一)總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元,,支出決算0.00元,,與2022年預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。

(二)具體情況

1.因公出國(境)費預(yù)算0元,,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國(境)費,。2022年本單位組織的出國團組0個,出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元,,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平,;較上年持平,。其中:

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元,,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平,;較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運行維護費。截至20221231日,,使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0元,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平,;較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費,。2022年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0元,支出決算0.00元,,預(yù)算相比持平,;較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,,0人次;其中,,外事接待0批次,,0人次。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022政府采購支出總額98,194,911.60元,,其中:政府采購貨物支出74,922,155.60元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出23,272,756.00元,。授予中小企業(yè)合同金額98,194,911.60元,,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額89,855,977.58元,,占政府采購支出總額的91.51%,;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至20221231日,,天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院共有車輛19輛,,其中:其他用車19輛,,其他用車主要包括救護車及廂式貨車等。單價100萬元以上的設(shè)備16臺(套),。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度已對18個項目開展績效自評,,涉及金額 38,553,755.53元,,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,,不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

 


 

第四部分  名詞解釋

 

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。